個稅申報數(shù)據(jù)有誤,如何快速更正?
ITS扣繳客戶端中部分錯誤數(shù)據(jù)修改功能已正式上線。如果您發(fā)現(xiàn)以往申報期數(shù)據(jù)有錯誤的話,可通過扣繳客戶端和辦稅服務廳兩個渠道辦理更正申報。
接下來就和小編一起進入扣繳客戶端開始實務操作吧~
首先進入扣繳客戶端,選擇需更正的“稅款所屬月份”,點擊【綜合所得申報】—【4.申報表報送】—【更正申報】,進行更正申報。更正數(shù)據(jù)既可以“手工”“修改”,也可通過申報表“導入”修改。
手工修改方式下
可通過右上角的【展開查詢條件】定位具體人員。
當需要修改的人員較多,且修改的數(shù)據(jù)項和金額一致時,可點擊【更多操作】—【批量修改】
導入申報表修改方式下
導入申報表時,可導入全部人員明細(不需要修改的人員明細保持不變),也可以只導入需要修改的人員明細(導入模板中將不需要修改的人員明細刪除)。
但需要特別注意的是,導入的申報表要包括收入、專項扣除、專項附加扣除等明細數(shù)據(jù)。如只填寫收入,未填寫其他明細,原申報表的其他明細金額(除專項附加扣除)將被清零。
導入申報表前的原始明細數(shù)據(jù):
只導入需要更正的人員數(shù)據(jù):
導入后的申報明細數(shù)據(jù):
完成申報表更正后,點擊【重新計算】,重新計算更正申報后的應補退稅額。
完成稅款重新計算和附表填寫后,若發(fā)現(xiàn)個別申報數(shù)據(jù)有誤,直接修改后點擊【重新計算】即可;若發(fā)現(xiàn)更正后的所有申報數(shù)據(jù)均存在問題,可點擊【撤銷更正】,將所有數(shù)據(jù)恢復到更正前的申報數(shù)據(jù),重新發(fā)起更正申報;若申報數(shù)據(jù)無誤,可點擊【發(fā)送申報】,報送申報明細。完成報送申報后,點擊【獲取反饋】,可獲取申報反饋結果。
若涉及更正往期申報數(shù)據(jù),需對后期月份進行逐月更正。后期數(shù)據(jù)不存在錯誤的情況下,可直接進入稅款計算中,點擊【重新計算】,重算當月累計數(shù)據(jù)和應補退稅額。稅款重新計算后,進入發(fā)送申報表界面,點擊【發(fā)送申報】,報送后期月份重新計算的申報結果。
更正申報時,還有6個注意事項需提醒您關注的是:
?1.更正往期申報時,為避免出現(xiàn)管理風險,扣繳客戶端不允許新增人員并補報扣繳申報記錄;同時也不允許對人員的專項附加扣除享受金額進行修改(將人員整條申報信息刪除的情況除外)。若要修改上述出現(xiàn)的兩種情形,需前往辦稅服務廳(或主管稅務所)更正。
?2.扣繳單位發(fā)現(xiàn)歷史扣繳申報數(shù)據(jù)存在錯誤且差異較小的,納稅年度內(nèi),可以在當前屬期進行適當調(diào)整并重新累算;如果差異較大,或者納稅人對往期的納稅記錄準確性要求較高,須逐月更正錯誤月份及以后屬期的申報數(shù)據(jù)。
(即在7月發(fā)現(xiàn)3月屬期扣繳申報數(shù)據(jù)有誤的話,需依次更正3、4、5、6、7月的屬期信息。)
?3.扣繳客戶端支持扣繳單位對所有員工進行全量更正,也支持僅對有錯誤的員工進行個別更正。
?4.通過扣繳客戶端更正申報時,每次更正時,會自動導出一份前次有效的申報記錄表,供扣繳單位留存?zhèn)溆谩?/span>
?5.存在異常申報情況的,刪除涉及人員的申報信息時,需要從開始異常申報的第一個月刪起。
?6.如果更正涉及月份已在辦稅服務廳(或主管稅務所)更正過的,或扣繳客戶端沒有歷史申報數(shù)據(jù)的,暫時只能去辦稅服務廳(或主管稅務所)更正。
都記住了嗎?
還有什么想知道的問題,
請您持續(xù)關注呦~
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